欢迎来到内部审计部!

内部审计部门将主动和独立地识别和评估关键业务风险,并将成为提高控制质量的催化剂, 操作, 策略, 代表学生和大学成员制定计划.  该部还将协助完成高风险领域的重点审计工作, 完成董事会和管理层的专项调查, 有时, 协助外部审计师完成公司财务报表的部分工作. 

  • 诚信-我们将诚实经营,并表现出强烈的道德品质
  • 质量——我们的交付成果应准确、及时和相关
  • 教育—我们将紧跟行业潮流,为客户提供优质的服务
  • 合作-我们会与部门合作,改善政策、程序和流程
  • 创造力——我们将以一种质疑传统操作方法的方式思考、做事和行动
         审计 & 财务/内部审计部门任务清单
  • 评估 政策和程序是否得到遵守.
  • 监控 遵守法律法规.
  • 确保 控制措施到位,以保护和确保K8彩乐园的资产.
  • 建议 降低成本、改进流程、管理风险和增加收入的方法.
  • 调查 涉嫌/报告的欺诈情况. 

本系可以不受限制地参加K8彩乐园的所有活动, 记录, 属性, 和人员.  主管商业和金融事务的副总裁已经批准了这一权利,并决定管理层的任何成员都不应试图限制或限制内部审计活动的范围.

内部审计部门遵守内部审计师协会的内部审计专业实践标准.  除了, 审计署从其他专业审计机构普遍接受的权威审计标准中获得指导,例如:

  • 美国注册会计师协会
  • 注册欺诈审查员协会
  • 美国会计总署